2018年10月30日,為學(xué)習內部審計先進(jìn)單位,借鑒長(cháng)虹集團在內部審計、審計信息化建設等工作中的成功經(jīng)驗,進(jìn)一步完善集團公司內部審計體系,加強集團公司內部審計工作,集團公司黨委委員、紀委書(shū)記田雨晴率隊前往長(cháng)虹集團就內部審計相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了深入調研和討論交流。
長(cháng)虹集團審計部部長(cháng)李云強首先介紹了長(cháng)虹集團內審工作改革進(jìn)程、審計信息化建設發(fā)展概況。長(cháng)虹集團審計部相關(guān)工作人員分別對長(cháng)虹集團內審部門(mén)的定位、組織體系建設、審計資源整合、審計工作的總體思路及具體措施、審計成果運用、審計管理規范化、智能審計系統建設等內容進(jìn)行了詳細介紹。
紀委書(shū)記田雨晴對長(cháng)虹集團審計隊伍在內審行業(yè)中的領(lǐng)軍地位、內部審計創(chuàng )新、審計信息化建設及審計監督成效給予高度評價(jià),并就如何做好內部審計定位、加強內部審計監督、推進(jìn)智慧審計建設、強化投資風(fēng)險防控等相關(guān)工作展開(kāi)了深入討論。
集團公司審計部部長(cháng)倪莎、副部長(cháng)王毅,審計部、戰略投資部、川投信息產(chǎn)業(yè)公司等相關(guān)人員陪同參加調研。